2022年把其他應付款做成了業務活動費用,是行政單 問
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 問
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

借 :銀行存款 1000 貸:主營業務收入 1000。分析題答題時是否需要在1000后面寫上萬元
答: 一般不寫萬元,都是數字
你好,現有 借:銀行存款1000,貸:主營業務收入1000,加入對方要求退款的話,分錄做成 借:主營業務收入 1000 貸:銀行存款1000,或借:銀行存款 -1000 貸:主營業務收入 -1000,可以么?
答: 您好!2個都是可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
(內賬)老師,我們取得了一筆收入,沒有開發票給對方,不交稅,寫分錄的時候要寫借:銀行存款1000 貸:主營業務收入970.87 應交稅費--應交增值稅--銷項稅29.13。還是 借:銀行存款1000 貸:主營業務收入1000
答: 你好,沒有發票的,稅務申報時是按照未開票收入繳納稅的,分錄為借:銀行存款1000 貸:主營業務收入970.87 應交稅費--應交增值稅--銷項稅29.13;;但是如果你們企業也沒交稅,按照分錄 借:銀行存款1000 貸:主營業務收入1000

