
前期出納提取備用金(轉(zhuǎn)到個(gè)人),我用的庫(kù)存現(xiàn)金核算,現(xiàn)在我想把庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-出納,我記賬憑證摘要怎么寫(xiě)呢?
答: 你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
公司賬戶(hù)提取備用金,轉(zhuǎn)到出納的賬戶(hù),備注是備用金,做賬的時(shí)候可以直接:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款嗎?還是要:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-出納
答: 學(xué)員你好, 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支取備用金是這樣做的,出納先把錢(qián)從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)入到他個(gè)人賬戶(hù)上,再?gòu)乃麄€(gè)人賬戶(hù)取出來(lái)做備用金,是等拿到銀行回執(zhí)單這樣做分錄:借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款XX 摘要上寫(xiě)的是:支取備用金
答: 銀行回單,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款-XX 貸:銀行存款 ,這樣你的其他應(yīng)收款才會(huì)沖平


1040975061 追問(wèn)
2018-07-20 08:54
鄒老師 解答
2018-07-20 08:57