
每個月10號報銷上個月的差旅費匯總,那直接當月借管理費用-差旅費 貸銀行存款等,這樣對嗎??按權責發生制的話是不是在上個月做借管理費用-差旅費 貸其他應付款 ,這個月實際報銷了做借其他應付款 貸銀行存款等
答: 您好!上個月計提本月支付才是最合理的。
員工報銷,錢直接打到個人銀行卡上,是借管理費用_差旅費 貸其他應付款,付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款,還是直接 借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款呢
答: 這個的話 還是分兩個分錄 比較好的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板出差回來報銷差旅費是直接借管理費用貸銀行存款 一步,還是借管理費用貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 兩步呢???
答: 您好,最好過一下其他應付款吧
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應收款5000。對嗎
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
員工上個月報銷差旅費發票550已拿來,個月支付了500了,還有50當時沒看到,會計分錄 借管理費用~差旅費5500 貸銀行存款500 其它應付款50 對不
老師我去報銷差旅費,我自己先墊款的,是不是寫借:管理費用 貸:其他應付款__XXX實際報銷時借:其他應付款__XXX 貸:銀行存款


1040975061 追問
2018-07-19 11:54
1040975061 追問
2018-07-19 11:55
宋生老師 解答
2018-07-19 11:59