
之前計入待抵扣的稅金 抵扣聯丟失,找不到了,已做待抵扣稅金怎么做賬
答: 這個就只有不抵扣了,沖銷原來的分錄處理
比如這個月收到專票 但是這個月不抵扣 下個月給扣 這個月做賬的時候可以把稅金計入待抵扣稅金 下個月抵扣了在把待抵扣稅金轉到進賬稅金呢?
答: 您好!是可以這樣操作的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買金稅盤怎么做會計分錄?如果抵扣的話是做完賬再抵扣還是先抵扣完了再做賬?
答: 您好,分錄如下,做完賬再抵扣。 全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款,同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數。


LL 追問
2018-07-17 17:28
LL 追問
2018-07-17 17:32
程小峰老師 解答
2018-07-17 17:33