
支付的增值稅比月末計提的多繳納怎么做會計分錄開票次月紅字發票怎么做會計分錄
答: 這個應該是結轉多少增值稅,就是交多少增值稅,如果多繳,肯定存在財務處理與稅務申報不一致的現象。 開票次月紅字發票,做你們銷售的負數 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數
不是紅字發票的分錄,是上個月開的紅字發票金額大于正數發票,怎么做月末計提增值稅的分錄
答: 你好,不需要做計提增值稅的分錄,因為都沒有應納稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納增值稅應怎么做會計分錄分當月繳納和本月計提次月繳納
答: 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

