
上月收到商品1000元,沒有收到發票暫估入賬(應付賬款1000元)1000元,并銷售掉了,這個月收到發票進項稅額160元??钗锤叮趺醋龇咒??
答: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 160 貸:應付賬款160 最后你們欠的應付賬款是1160元(應付賬款的貸方余額應是1160元)
1月貨到款付,票未到,借庫存商品1000貸應付賬款-暫估1000借應付賬款-暫估1000,現在發票到了,2000元的專票,那么這月的分錄這么寫
答: 你好,先沖紅暫估的憑證,再做借庫存商品 借應應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月做分錄:借:主營業務成本 1000元 貸:應付賬款 1000元 9月收到增值稅進項發票怎么做分錄:
答: 借:主營業務成本 -1000元 貸:應付賬款- 1000元之后按發票做借主營業務成本 進項稅額 貸應付賬款,
月末計提供應商款項是估價的借:主營業務成本1000元貸:應付賬款1000元主要次月收到發票是有進項稅額的。我在支付時應該怎么做呢。
請問老師,上月收到商品但未收到發票,收到商品時已做入庫處理,并做這樣的分錄,借:庫存商品、暫估進項稅額,貸:應付賬款,本月收到發票該怎么做分錄
老師,你好我有個問題想問一下,我上個季度暫估了:借:庫存商品-暫估1000 貸:應付賬款:暫估1000 借:主營業務成本1000 貸:庫存商品1000,那我后面收到發票700元應該怎么做賬呢?
上月付款9600元,這個月付款5400元,這個月收到發票16000元,還剩1000未付。上月會計分錄和這個月會計分錄怎么寫?

