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ding_vF54n
于2018-07-14 20:20 發(fā)布 ??891次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-07-14 20:21
你好,稅務(wù)局代開的話直接按開票額預(yù)交增值稅。
ding_vF54n 追問
2018-07-14 20:22
怎么做預(yù)繳計提的分錄
QQ老師 解答
2018-07-14 20:23
你好,借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金 貸 銀行存款。
不用計提嗎
2018-07-14 20:24
不用,開票時直接交納就可以了。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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發(fā)票前怎么計提增值稅
答: 你好,稅務(wù)局代開的話直接按開票額預(yù)交增值稅。
本月應(yīng)繳納的增值稅怎么計算呀
答: 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50000元,增值稅為6500元,增值稅怎么計算
答: 同學您好,50000*13%=6500元,希望可以幫助到您
以前代開發(fā)票,他計提了增值稅,后來紅沖,退稅,這個增值稅怎么做會計分錄
討論
老師,我們9月份用UK開的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在是用的數(shù)電發(fā)票,現(xiàn)在要作廢9月uk開的發(fā)票怎么作廢?
婚前買房,寫兩個人的名字,個稅怎么抵扣
老師,我們是小規(guī)模納稅人。之前開具發(fā)票計提的應(yīng)交增值稅,在季報時因不超30萬,免交增值稅。我該將之前計提的應(yīng)交增值稅怎么辦?
你好上個月的發(fā)票怎么作廢
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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ding_vF54n 追問
2018-07-14 20:22
QQ老師 解答
2018-07-14 20:23
ding_vF54n 追問
2018-07-14 20:23
QQ老師 解答
2018-07-14 20:24