
暫估時是紅字入庫,再藍字入庫,如暫估10個100.32,紅沖100.32,藍字100.31,差額0.01這個就只有金額,沒有數量,這個怎么處理掉金額,科目有設數量、金額的
答: 有差異很正常,直接作個憑證沖減掉就可以了摘要注明說是什么差異
老師:您好!購入原材料未取得發票,首先按暫估入庫,過幾個月后收到發票,發票金額與暫估入庫金額不一致,可以先用沖銷暫估會計分錄(紅字金額)沖銷嗎?然后再來與發票金額入庫做藍色的會計分錄嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發票,也可以先紅沖然后再做藍字發票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發票,也可以先紅沖然后再做藍字發票的分錄,這樣做嗎?
答: 你好,學員 先暫估,然后沖回暫估,按照發票重新做賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅沖暫估可以這樣做嗎 借 庫存 紅字 借 暫估 藍字
答: 可以這樣處理的

