
收到增值稅進項發(fā)票,名目是租賃費,銷項票也開的租賃費,想知道這個會計分錄怎么做?
答: 您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后收到的時候,借主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。
設備租賃,開設備租賃增票,分錄是貸:應交稅費-應交增值稅—銷項稅額,嗎,不是做銷售的,做租賃的,也是這樣的分錄嗎
答: 取得租賃收入,就需要確認租賃收入對應的銷項稅額的 而不僅僅是銷售才確認銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
租賃勞務公司的車輛租賃費和運費 收到進項票 進項票要稅前抵扣 怎么做分錄呢
答: 你好 借;管理費用 等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目


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2018-07-13 17:25
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2018-07-13 17:26
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2018-07-13 17:27
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