
預付了一下公司貨款2470,借:預付賬款 貸:銀行存款,但是后來收到專用發票金額是3130,發票金額大于實際付款金額,改怎么入賬,實際怎么操作
答: 收到發票首先沖銷之前的分錄,然后根據發票金額編制如下分錄: 借:管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 3130
老師 上個月代理官費共計9720元,發票沒開分錄:借:預付賬款9720 貸:銀行存款9720這個月收到發票,一個專用發票,一個普通發票,專用發票金額8018.87,稅額481.13,共計金額8500.普票金額1150.94,稅額69.06,共計1220分錄應該怎樣做,謝謝,老師
答: 收到發票后,借:管理費用-代理費 9720 貸:預付賬款 9720
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們先預付半年的房租 30000元,我做了借預付賬款30000 貸銀行存款30000,一個月后我們收到半年的專用發票30000元,我應該如何做賬呢?
答: 您好,借:預付賬款3萬 貸:銀行存款3萬


輝 追問
2018-07-13 13:45
方亮老師 解答
2018-07-13 13:49