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小微企業免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的,但是開的發票卻是1%的稅率計算出來的稅額,稅額差異在小規模增值稅申報表上怎么處理
填增值稅小規模申報表,發票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時候自動算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據發票上的稅額倒算收入額,填在申報表上?
申報小規模增值稅申報表時,未稅銷售額是291063.8,稅額是8731.91!如果填正確的銷售額,稅額那就是8732.04,如果填正確的稅額!銷售額那就是291063.8!這個該怎么處理?
小微企業免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的,但是開的發票卻是1%的稅率計算出來的稅額,稅額差異在小規模增值稅申報表上怎么處理


小貝比 追問
2018-07-11 22:36
解答
2018-07-11 22:45