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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-11 21:24

你好,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證,去稅局做備案,然后填寫減免表格全額減免就是了

好好 追問(wèn)

2018-07-11 21:30

還要去稅務(wù)局做備案嗎?怎么備案呢?上個(gè)季度的,我沒有備案,直接抵扣了。

鄒老師 解答

2018-07-11 21:32

你好,去稅局填寫防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護(hù)費(fèi)減免表格登記備案就是了

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你好,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證,去稅局做備案,然后填寫減免表格全額減免就是了
2018-07-11 21:24:10
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用
2019-07-17 09:44:13
是的,這個(gè)申報(bào)填寫,一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-07-14 11:03:21
您好!您放棄權(quán)益也是可以的。
2016-03-21 16:09:09
是可以全額抵扣不用認(rèn)證 分錄 是這樣的 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-02-19 14:41:49
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