
所得稅申報(bào)表里,利潤(rùn)總額里面要不要減去之前5月份交的交的2017年企業(yè)所得稅?
答: 你好,5月份交的交的2017年企業(yè)所得稅是通過以前年度損益調(diào)整科目核算,不影響今年的利潤(rùn)的
企業(yè)所得稅申報(bào)表,去年的數(shù)據(jù)虧的利潤(rùn)總額要不要填在今年的所得稅申報(bào)表里面?
答: 你好!可以填寫在今年的表里
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
答: 你好,申報(bào)表有彌補(bǔ)虧損,本季度不繳納所得稅

