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檸檸親
于2018-07-09 09:31 發布 ??2225次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-09 09:33
你好!你收到辦公經費的時候如何做的分錄。
宋生老師 解答
2018-07-09 09:37
你好!那你現在可以借管理費用 貸銀行存款就可以了。
2018-07-09 09:42
你好!你是說你4月沒有入賬,現在改怎么入賬嗎
2018-07-09 10:08
你好!你計入固定資產后,按月折舊就可以了。
2018-07-09 10:31
你好!你做反了分錄?
2018-07-09 10:33
你好!然后你做借管理費用-折舊費等 貸累計折舊
2018-07-09 10:50
您好!不客氣的了。
檸檸親 追問
2018-07-09 09:36
借銀行存款 貸營業外收入
因為是購買的固定資產.我做的借固定資產.貸.銀行存款.那現在操作呢.是四月的帳
2018-07-09 09:54
四月份就做入帳了.做的固定資產
2018-07-09 10:30
那是以前做了借.銀行存款.貸固。 定資產.要調帳嗎
哦.我打錯了.是借固定資產.貸銀行存款
2018-07-09 10:40
哦哦.謝謝
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2018-07-09 09:37
宋生老師 解答
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檸檸親 追問
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