老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過,會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元?是什么原因?2021年暫估成本,420074.04元2022年沖減暫估成本420074.04元?發(fā)票沒收到,車到了,
答: 你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響本年利潤(rùn) 不在凈利潤(rùn)中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中 造成勾稽差這個(gè)數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤(rùn)期初 和您做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的分錄科目的項(xiàng)目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
師,如果做以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平了,這是為什么呢
答: 你好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整,它影響未分配利潤(rùn),卻不影響你本年的利潤(rùn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用了以前年度損益調(diào)整科目 報(bào)所得稅時(shí)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),提交不了,怎么辦
答: 你好你做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不對(duì),應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-期初數(shù)+以前年度損益調(diào)整 等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)這樣可以嗎?
第一次用以前年度損益調(diào)整調(diào)2019年企業(yè)年報(bào)所得稅,可是生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表差額是2715.12,這個(gè)是怎么回事呢?

