老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對錯了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

開通“企業(yè)支付寶賬號”,法人存入22500元,其中支付寶平臺扣了12500元作為2018年的服務費,這個分錄怎么做?12500元的服務費是一年的,怎么去分攤?借:其他貨幣資金——支付寶賬戶22500 貸:其他應付款——法人 22500借:管理費用——支付寶平臺技術服務費12500 貸:其他貨幣資金——支付寶賬戶 12500
答: 你好! 你的分錄是正確的,管理費用——服務費就可以了,不用那么長,12500可以直接計入當月的管理費用,不需要分12個月攤銷。
上個月計提了個管理費用-技術服務費,借:管理費用 貸:其他應付款這月收到發(fā)票了 如何沖呢
答: 有差額么,沒有直接貼后面就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,前期做了一筆計提平臺服務費,借:管理費用—技術服務費 貸:其他應付款—xx公司,那后面收到發(fā)票該怎么做分錄?
答: 你好 發(fā)票來了的話 把這筆分錄沖掉 再按發(fā)票做分錄


薛老師 解答
2018-07-08 09:54