老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對錯了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個稅務(wù)風(fēng)險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風(fēng)險,我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
答: 應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表本月凈利潤計算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。若凈利潤為負(fù)數(shù),是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
答: 利潤總額 年累計的利潤總額負(fù)數(shù)不需要交
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納企業(yè)所得稅凈利潤.投資企業(yè)所得稅.分紅給投資人.要繳納個稅嗎?
答: 你你好!需要的。
請問老師,企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額繳納還是凈利潤,如果納稅調(diào)增后利潤總額/凈利潤還是負(fù)數(shù)的情況下是不是不需要繳納企業(yè)所得稅。
一般納稅人企業(yè)所得稅是按凈利潤本月數(shù)交對嗎?6月凈利潤負(fù)5萬元,不交企業(yè)所得稅。7月凈利潤正5萬元,還是要交企業(yè)所得稅5000元對嗎?


袁老師 解答
2018-07-07 10:48