老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分攤稅款,則無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務局要求。 答
提問公司給業(yè)務員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資522.3, 借應付職工薪酬工資 貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

老師 請教個問題,我們是餐飲業(yè),供應商送來的原材料都是一個月結(jié)一次,比如說這一個月蔬菜款是10023元,我做憑證這個月蔬菜也是10023元 但是給供應商結(jié)賬的時候可能會吧零頭去掉 那我這個憑證要怎么弄,
答: 去掉的錢不入憑證,按實際支付入帳。
餐飲企業(yè),因為疫情期間未營業(yè),原材料損壞,應該怎么做憑證
答: 您好,借待處理理財產(chǎn)損益貸原材料,借管理費用貸,待處理財產(chǎn)損益
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 上月采購的原材料 這月付款給供應商怎么做憑證
答: 上個月,借原材料,貸,應付賬款 這個月,借,應付賬款,貸,銀行存款


林老師 解答
2015-11-22 17:13
林老師 解答
2015-11-23 08:14