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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-07-05 16:03

您好!借其他貨幣資金-支付寶 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:05

開票不開票 都是這樣處理是嗎 可是我不開票的話 也可以算做是確認(rèn)了收入嗎?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:06

您好!是的。都是一樣的做法。

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:09

可是我不開票的話 也可以算做是確認(rèn)了收入嗎? 我之前做線下公賬里的外賬的時(shí)候 都是先做預(yù)收 開過發(fā)票后 才預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收 然后確認(rèn)收入的

宋生老師 解答

2018-07-05 16:11

您好!是的。實(shí)際上不管線上線下,都應(yīng)該按收入確認(rèn)原則來確認(rèn),就是商品的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:24

您的意思是 以后我的會(huì)計(jì)處理方案可以變成 只要客戶錢付進(jìn)公賬里 商品發(fā)貨后 不管有沒有開票 我都要確認(rèn)收入 那如果我先確認(rèn)了收入 后面開了發(fā)票 那發(fā)票應(yīng)該怎么處理?夾到之前做好的憑證后面?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:25

您好!我的意思是,按照收入確認(rèn)原則,是應(yīng)該這樣。 
如果你后面打算開發(fā)票的,就一開始不要確認(rèn)收入的好。以免重復(fù)交稅。

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:28

我明白您的意思了 老師 我剛接了一家公司的外賬 他們公司之前沒有成本發(fā)票的 現(xiàn)在我要求供應(yīng)商給我們開票了 但是外賬中的存貨應(yīng)該怎么做啊

宋生老師 解答

2018-07-05 16:30

您好!存貨按收到的送貨單或者發(fā)票入

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:38

那之前的賬務(wù)要怎么平掉呢 畢竟之前她們一直確認(rèn)過收入 但都沒有做過成本發(fā)票

宋生老師 解答

2018-07-05 16:38

您好!沒明白意思,你是哪個(gè)科目沒有平

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:39

就是之前一直做了商品收入 但沒有做過商品成本 現(xiàn)在我是不是要補(bǔ)做呢 那應(yīng)該怎么操作

宋生老師 解答

2018-07-05 16:39

您好!沒結(jié)轉(zhuǎn)成本?結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:42

您看 您這個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)成本的收入 那就有了庫存商品 但是之前的會(huì)計(jì)在做銷售收入的時(shí)候做的是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沒有做過庫存商品的減少

宋生老師 解答

2018-07-05 16:45

是的。收你不是問結(jié)轉(zhuǎn)成本的操作嗎?分錄就是借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

Soulmate.H 追問

2018-07-05 16:46

我明白了 不用具體到對應(yīng)的每一個(gè)商品吧? 宋老師 我太愛你了 好評好評

宋生老師 解答

2018-07-05 16:50

您好!不客氣的了。分錄不用具體到對應(yīng)每個(gè)商品。

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您好!借其他貨幣資金-支付寶 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-05 16:03:15
對公指賬戶名稱是你公司的名字。 對私指賬戶名稱是你老板的名字。 小規(guī)模的凈利潤是收入減去成本費(fèi)用減去稅金及附加減去所得稅。凈利潤提取法定和任意盈余公積后,剩下的部分就是老板的。(可以進(jìn)行利潤的分配)
2019-06-06 05:54:23
您好!你找小規(guī)模納稅人進(jìn)貨才會(huì)稅率低點(diǎn)。你這種可以去稅局申請核定征收
2018-10-30 10:44:30
你好 小規(guī)模的話沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫10欄次 個(gè)體戶沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫11欄次
2020-04-30 14:26:16
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
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