
17年11月購買稅控盤的480元 還在減免稅款借方 沒有抵扣 是啥意思呢?
答: 你好,沒有抵扣不需要計入應(yīng)交稅費(減免稅額)借方啊,實際抵扣了才需要計入的
老師,減免稅款期初借方有余額280(稅控盤),這個已經(jīng)在21年度抵扣過了,現(xiàn)在該怎么處理
答: 你好,你把你原分錄寫一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月繳納稅控盤服務(wù)費280,忘記做減免稅款這個憑證了,3月要減稅款的話應(yīng)該做哪個憑證?
答: 二月份借管理費用、辦公費 貸銀行存款 二月份借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負數(shù)


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2018-07-05 16:13
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2018-07-05 16:17
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2018-07-05 18:33