
我去年計提一筆印花稅提多了,我現在怎么調整去年那筆分錄 當時做的是借:稅金及附加 貸:應繳稅費 --應交印花稅
答: 你好 借;應交稅費—— 應交印花稅 貸;以前年度損益調整 其實印花稅是不需要計提的
17年計提印花稅多計提3143.43元,我今年怎么調整那比分錄?計提時分錄是借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
答: 你好 借;應交稅費-應交印花稅 貸;以前年度損益調整 印花稅是不需要計提的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年我做錯印花稅的分錄是借:營業稅金及附加 貸:銀行存款。正確的是借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款。那今年應該怎樣調整
答: 你好,可以不用調整了,只是統計數據的時候別忘記

