
我上個季度增值稅帶出數據顯示我少報1.94的稅款 這個季度讓我多交1.94 我怎么調整啊
答: 您好,交稅時,借:應交稅費-應交增值稅,1.94,貸;現金或者銀行存款,計提時,貸:應交稅費-應交增值稅,1.94,貸:主營業務收入,負數1.94
跨季度沖銷發票,增值稅和所得稅已經申報,多交的增值稅和所得稅怎么調整,報表怎么調整?
答: 您好!你要開紅字發票。報表本身不用調
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我 4月份的報表上有增值稅,5月份就開始季報了,2季度的銷售沒有9萬,是不交增值稅的,請問我這報表上的1200元的增值稅該如何調整?
答: 怎么 沒有老師回答我的問題?
企業所得稅問題請教下各位,我們公司上個季度報企業所得稅時,納稅調整增加額沒有調整,我可以可以把上季度的增加額放在這個季度調整?
企業所得稅問題請教下各位,我們公司上個季度報企業所得稅時,納稅調整增加額沒有調整,我可以可以把上季度的增加額放在這個季度調整?
增值稅和附加稅都通過以前年度損益調整嗎 2016年的都轉到以前年度損益調整嗎,原來走的其他應付款,現在補交增值稅的增值稅如何調整呢
你幫我問一下,小規模納稅人,季度申報增值稅導致實際增值稅與賬上應繳納增值稅數額有誤差,調整時如何入賬?多交的分錄調整,和少繳的分錄調整?


奔奔 追問
2018-07-05 10:09
王雁鳴老師 解答
2018-07-05 10:13
奔奔 追問
2018-07-05 10:17
王雁鳴老師 解答
2018-07-05 10:19