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孤傲王者
于2018-07-04 11:36 發布 ??815次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-04 11:37
你好!這個沒什么好辦法。除非你還錢。
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其他應付款余額太大怎樣調整 謝謝都是發工資,借應付工資。貸 其他應付 給整得
答: 你好!這個沒什么好辦法。除非你還錢。
請問如何將在建工程的科目調整為其他應付款,直接借:其他應付款貸:在建工程但是其他應付款余額會變成負的,這個該怎么調整呀?謝謝
答: 你好,這個是具體的什么業務的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應付款余額太大,怎樣調整,具體分錄
答: 你好,是什么原因造成的余額過大?
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
討論
借:應付職工薪酬_工資 貸:其他應付款 對嗎?怎么調整好
老師們好,我的資產負債表中的其他應付款是負數,用調整么,如果調整的話是做分錄:借:其他應收款 貸:其他應付款 金額為:原來負數改為整數的數字,可以么?謝謝
老師,我公司支付的員工工資,代賬公司做:借:其他應付款-** 貸:銀行存款;發放的時候 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款--法人 ,造成員工和法人都有余額,現在我如何調整?
計提及發放工資調整工資的憑證麻煩幫看一下這樣是否正確:1.計提: 借:經營費用-工資 貸:應付工資-基本工資;2.實發: 借:應付工資 貸:現金 貸:其他應付款-社醫保 貸:其他應付款-預留押金;3.調整預提與實際發放的差額:借:營業費用-工資 貸:應付工資-基本工資
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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