
我是勞務公司,不含派遣,5月30日開勞務費發票10000元,6月15日,對方公司按發票金額往銀行帳戶轉款10000元,這個分錄怎么做是5、6月份要分開做么?
答: 5月30日,開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6月15日,收到價款 借:銀行存款 貸:應收賬款
@費亦青608 你好,我是勞務派遣公司,差額征稅,員工5月上班,6月15日應發工資,可6月才開發票,6月發票差額部份對應的不是6月應付工資,怎么辦?
答: 6月份開具的發票并不一定對應的是6月份工資。發票可能每年才開—份。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月15日給客戶開發票一張,金額10000元,9月30日公帳上到帳5000元,剩下5000元客戶給了一張電子銀行承兌匯票,怎么做分錄?
答: 同學 你好 借:銀行存款 5000 應收票據 5000 貸:應收賬款——某某 10000


黎黎 追問
2018-07-03 20:40
崔老師 解答
2018-07-03 21:47