請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

個體戶增值稅申報這個月未達到銷售額。打開表看到系統核定銷售額93000,核定應納稅額2790。最后一行應補退稅額2790,是要繳稅嗎?表該怎么填啊
答: 是的,你這種情況是需要納稅的。雖然你的銷售額未達9萬,但是稅務機關對個體戶采取的是核定征收方式,即稅務局核定你的銷售額是93000,你沒達到這個標準也需要按照93000計算繳納稅款。 如果最后一行應補退稅2790,該表是自動生成的,你可以不用再進行填報,直接到稅務大廳或者網上劃款繳稅即可。
個體戶申報增值稅納稅申報表提示“核定銷售額”必須等于“核定應納稅經營額”19500. 這個申報表怎么填
答: 申報的銷售額你根據核定的金額填寫申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
個體工商戶,核定那稅額每月31000,按季度報稅,現在增值稅申報表,填寫93000,提示未達到起征點,該怎么報稅開票金額季度不超過9萬,一直按核定納稅額納稅,
答: 核對納稅 未有起征點一說啊 不管是否有收入都是按這個金額繳納稅額的
個體戶一個季度核定銷售額54000,申報增值稅申報表可以不填數據,直接零申報嗎?還是即使沒領過手撕票有核定銷售額也要在免稅銷售額那欄填入核定的銷售額54000,然后免稅稅額1620。
個體工商戶增值稅申報表中,本月申報核定銷售額顯示是3000,本季度實際開票247524.75元,按照實際填寫后增值稅繳納額也是0,請問這個是核定銷售額有什么作用?

