事業單位收到上級的工作經費會計分錄怎么做
李同學
于2018-07-02 15:21 發布 ??7635次瀏覽
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職稱: 中級會計師
2018-07-02 15:25
4201 上級補助收入
一、本科目核算事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、本科目應當按照發放補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。上級補助收入中如有專項資金收入,還應按具體項目進行明細核算。
三、上級補助收入的主要賬務處理如下:
(一)收到上級補助收入時,按照實際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。
(二)期末,將本科目本期發生額中的專項資金收入結轉入非財政補助結轉,借記本科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結轉”科目;將本科目本期發生額中的非專項資金收入結轉入事業結余,借記本科目下各非專項資金收入明細科目,貸記“事業結余”科目。
四、期末結賬后,本科目應無余額。
5201 對附屬單位補助支出
一、本科目核算事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
二、本科目應當按照接受補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。
三、對附屬單位補助支出的主要賬務處理如下:
(一)發生對附屬單位補助支出的,按照實際支出的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。
(二)期末,將本科目本期發生額轉入事業結余,借記“事業結余”科目,貸記本科目。
四、期末結賬后,本科目應無余額。
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4201 上級補助收入
一、本科目核算事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、本科目應當按照發放補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。上級補助收入中如有專項資金收入,還應按具體項目進行明細核算。
三、上級補助收入的主要賬務處理如下:
(一)收到上級補助收入時,按照實際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。
(二)期末,將本科目本期發生額中的專項資金收入結轉入非財政補助結轉,借記本科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結轉”科目;將本科目本期發生額中的非專項資金收入結轉入事業結余,借記本科目下各非專項資金收入明細科目,貸記“事業結余”科目。
四、期末結賬后,本科目應無余額。
5201 對附屬單位補助支出
一、本科目核算事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
二、本科目應當按照接受補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。
三、對附屬單位補助支出的主要賬務處理如下:
(一)發生對附屬單位補助支出的,按照實際支出的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。
(二)期末,將本科目本期發生額轉入事業結余,借記“事業結余”科目,貸記本科目。
四、期末結賬后,本科目應無余額。
2018-07-02 15:25:26

借:銀行存款貸:上級補助收入
2018-06-27 12:00:16

借;銀行存款 貸;上級補助收入
2016-12-23 19:31:55

收到財政預算經費:借:銀行存款 貸:財政補助收入
2020-05-18 16:15:36

一)如果你每月沒有從工資里計提,一次性轉入市總工會的話,會計分錄如下:
借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費
貸:銀行存款
(二)如果你每月都從工資里計提,一次性轉入市總工會的話,會計分錄如下:
借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費
借: 應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定)
貸:應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定)
貸: 銀行存款
2019-12-24 16:13:44
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