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秋
于2018-07-02 10:01 發布 ??898次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-02 10:02
您好!這個要問下對方,多開的是不是下個月少開。
秋 追問
2018-07-03 15:36
老師。多開的是之前電費有調整。算是退的。
宋生老師 解答
2018-07-03 15:37
您好!你把差額計入營業外收入。
2018-07-03 15:38
老師。那營業外收入是電費。還要做別的分錄嗎
2018-07-03 15:42
您好!不用做別的分錄。借應付賬款1094.97 貸銀行存款 營業外收入
2018-07-03 15:43
好的。謝謝老師
2018-07-03 15:46
你好!不客氣的了。
2018-07-04 08:43
老師。那營業外收入二級科目設置電力公司可以嗎?
2018-07-04 08:47
你好!可以的。二級科目自己設置
微信里點“發現”,掃一下
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支付電費時候實際支付了1044.79。但是發票開了1094.97。怎么做賬?
答: 您好!這個要問下對方,多開的是不是下個月少開。
交電費,發票是267.61實際支付了268這個怎么做賬
答: 這個轉營業外收入和營業外支出就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票數據多開了,但是實際支付少了該怎么辦?
答: 親:按照實際付款入賬
購進600元的東西,實際結賬時支付500,發票開了500怎么做賬
討論
應付賬款是27702,但實際支付了27000,怎么做分錄呢?
老師,實際支付通信費是400元 但是開票開了410元 這個10元的差價怎么做賬?
對方開具的發票金額為2076元(專票),我方實際支付款2070元,我方實際付款的時候怎么做賬?
支付運費的時候支付了一張電子承兌140萬給對方,但是多付了50多萬,這個賬要怎么平?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 286741 個
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秋 追問
2018-07-03 15:36
宋生老師 解答
2018-07-03 15:37
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2018-07-03 15:38
宋生老師 解答
2018-07-03 15:42
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2018-07-03 15:43
宋生老師 解答
2018-07-03 15:46
秋 追問
2018-07-04 08:43
宋生老師 解答
2018-07-04 08:47