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小天使
于2018-07-01 09:33 發布 ??2088次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-07-01 09:40
借:應付賬款貸:預收賬款
小天使 追問
2018-07-01 11:11
那用儲值卡抵我們食堂生活開支怎么做
袁老師 解答
2018-07-01 11:15
借:管理費用-福利費貸:預收賬款
2018-07-01 15:16
老師你說我們收到的錢,已經確定了390萬,根據聯營供應商對賬單上面統計出來的,我們還應該付供應商200萬,我這樣道擠出來的,做銷售入賬借現金/銀行390萬,貸其他應付款200萬,主營業務收入190萬,那么那個主營業務收入會準不
2018-07-01 15:27
這個不合適的,應該收入是收入,成本是成本的,收入390,成本200
2018-07-01 19:08
老師,那我該怎么做呢,我看到你們課件里面深圳世貿超市的銷售入賬不知道怎么做的,我們超市一個月銷售流水390萬,相當于說現金,銀行,其他貨幣資金,購物卡等,含手續費,的錢要和流水相等,我也對了和電腦里面誤差6000元,這是我們前期系統調來調去產生的原因,
,現在這個390萬他是購銷和聯營方式產生的銷售流水,但是聯營的我們是按銷售金額扣點,其他部分還是要付給對方的,購銷我做了購進商品,同時也做結轉成本,那我該怎么樣銷售入賬,還體現應付款
2018-07-01 19:32
借:主營業務成本200貸:應付賬款200;借:應收賬款390貸:主營業務收入390
2018-07-01 20:01
我們實際上也是收390萬,
2018-07-01 21:55
對的,確認390萬收入
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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小天使 追問
2018-07-01 11:11
袁老師 解答
2018-07-01 11:15
小天使 追問
2018-07-01 15:16
袁老師 解答
2018-07-01 15:27
小天使 追問
2018-07-01 19:08
小天使 追問
2018-07-01 19:08
袁老師 解答
2018-07-01 19:32
小天使 追問
2018-07-01 20:01
袁老師 解答
2018-07-01 21:55