這個(gè)第二題怎么做分錄!
陌上花開
于2018-06-30 10:18 發(fā)布 ??576次瀏覽

- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-06-30 10:22
1、a、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 23400
貸:原材料 20000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3400
b、借:管理費(fèi)用 23400
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 23400
2、a、借:管理費(fèi)用等 7020
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7020
b、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7020
貸:原材料 6000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1020
相關(guān)問題討論

1、a、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 23400
貸:原材料 20000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3400
b、借:管理費(fèi)用 23400
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 23400
2、a、借:管理費(fèi)用等 7020
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7020
b、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 7020
貸:原材料 6000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1020
2018-06-30 10:22:52

學(xué)員您好,麻煩您發(fā)送一份完整的截圖。
2017-08-05 10:30:35

你好
1借;銀行存款 貸;實(shí)收資本 資本公積 (差額)
2借;在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
3 借;在途物資 貸;庫存現(xiàn)金
4借;原材料 貸;在途物資
5借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2018-07-02 12:44:59

您好
2.借:在建工程 30000+1000+2300=33300
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 5100
貸:銀行存款等 33000+5100=38100
借:固定資產(chǎn) 33300
貸:在建工程 33300
3.借:固定資產(chǎn) 200000+23400+18000=241400
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 34000
貸:銀行存款等 241400+34000=275400
2019-08-28 12:36:47

借:在建工程 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬
2017-04-19 09:53:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息