
公司雖未做竣工決算,但2017年下半年大部分業主已經入住。2018年按揭款陸續到賬,但我們并未按到賬金額開票,因為公司現金流吃緊,沒錢負擔大額稅款,現在是每月開一部分發票,月末按發票金額繳稅。按揭款到賬后,先進誠意金,開票時再從誠意金進預收賬款,月末預收賬款統一轉收入。請問老師:這樣處理可以嗎?有多大風險?
答: 你好,這個問題不是很大,但是要和合同對應。
這有一個公司要注銷,但是在預收賬款里掛了一些款項,都是應該開但是沒有開的發票金額,數額挺大,該怎么處理呢?
答: 你好,需要轉為收入處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問一個客戶支付大于開發票金額,現在擁有軟件自動生成了預收賬款,我要退回這個預收賬款,軟件中分錄 怎么做?
答: 借預收賬款 貸銀行存款


檸檬樹 追問
2018-06-29 17:35
徐阿富老師 解答
2018-06-29 17:44