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開出工程款發票,就必須對應結轉材料及勞務的成本嗎?(材料和成本的發票還沒有開進來的情況下)這樣不就導致存貨越來越少,最終出現負數了嗎?必須對應嗎?不能材料到了再結轉成本嗎?
你好,老師。我們買了一個小規模公司,開了一份前期的工程款發票。在月底結轉成本時,當月成本票沒有開回來,我是暫估的,這個月月底結轉成本我應該怎么結呀?
我們公司的項目還沒有開給業主發票,業主就把工程款打到我們公司公戶上,現在公司沒有給業主開發票,但是干活的人又著急拿款,需要開成本票來過賬,請問我現在能接受對方開的成本發票嗎?能給對方過賬嗎?

