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聰慧的電腦
于2025-06-28 11:28 發布 ??52次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-06-28 11:28
那個發票附在沖暫估的當月
聰慧的電腦 追問
2025-06-28 11:37
前面暫估金額多了,后面紅沖分錄重新入賬有沒有問題
家權老師 解答
差額調整成本費用就行了哈
2025-06-28 11:41
直接估的成本怎樣調整
2025-06-28 11:42
暫估入庫發票未到,已經收到貨 借;庫存商品貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅正常結轉銷售成本借:主營業務成本貸:庫存商品取得發票后沖對應進貨數量暫估借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計支付貨款借:應付賬款—結算戶-供應商貸:銀行存款
2025-06-28 12:21
之前暫估了成本15萬,收到10萬的票,當前月份實際又發生了業務8萬元沒有票,紅沖之前15萬的暫估,繼續暫估了(8+5差額部分)后面收到13萬的發票,這樣是不是不需要調整成本,
2025-06-28 14:14
暫估有差額就要調整成本的
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家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 175863 個
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2025-06-28 11:37
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2025-06-28 11:37
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