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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-06-23 09:00

你好,這個不一樣的了。
一個還沒有認證,一個是認證了還沒有抵扣

大太陽 追問

2025-06-23 09:08

在稅務平臺將發票勾選后提交就完成了發票認證嗎?

宋生老師 解答

2025-06-23 09:11

你好。是的,就是這樣。

大太陽 追問

2025-06-23 09:13

認證后的發票必須在次月申報期結束前完成抵扣嗎?(例:2025年6月認證的發票,需在7月15日前申報抵扣),可以吧歷年所有的增值稅發票先進行認證,等到實際需要抵扣的時候在去稅務平臺進行抵扣相關操作嗎?

宋生老師 解答

2025-06-23 09:14

你好,是的,就是這樣了。
你認證了就要抵扣。

大太陽 追問

2025-06-23 09:18

我可以先不認證發票嗎?應為這兩年應該不會有銷項,等實際發生銷項了 在更具情況去認證發票進行抵扣操作嗎?不認證的發票有沒有時間限制?可以留到以后再認證嗎?
-

宋生老師 解答

2025-06-23 09:19

你好,可以的,可以先不認證。就先不用抵扣

大太陽 追問

2025-06-23 09:21

那我可以先全部認證,等幾年實際發生銷項了再抵扣嗎?

宋生老師 解答

2025-06-23 09:22

你好,可以,操作是沒問題的。

大太陽 追問

2025-06-23 09:24

是不是因為2020年3月1日起,取消了增值稅發票認證抵扣的期限限制。所以增值稅發票的認證和抵扣都可以根據實際情況進行操作?

宋生老師 解答

2025-06-23 09:26

你好,是的,就是這樣了。

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,待抵扣稅額發生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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