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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-06-17 16:13

應交稅費/未交增值稅  科目的借方余額是 有留抵

一笑而過 追問

2025-06-17 16:17

就是沒有繳納的增值稅  是吧   我公司的會計  假如繳納了5000元的  增值稅  我公司會計做帳時  借:主營業務收入  -5000     貸:銀行存款5000   她這么寫分錄的意思是什么?

文文老師 解答

2025-06-17 16:18

這個分錄是沖減收入

一笑而過 追問

2025-06-17 16:21

我公司是一般納稅人,因為會計在做收入時的分錄是   借:銀行存款   10000     貸:主營業務收入   10000   貸方沒有做應交稅費-應交增值稅-銷售費    做成本時   借:主營業務成本   貸:銀行存款   沒有做應交稅費-應交增值稅-進項稅   科目   所以會計就沖減收入  是么

文文老師 解答

2025-06-17 16:28

需要了解沖減收入的具體原因。是否是退貨導致

一笑而過 追問

2025-06-17 16:43

我問了會計  她說不是這個原因  她說是因她在確定收入時是含稅收入

文文老師 解答

2025-06-17 16:44

那應該貸記銷項,沖減收入

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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