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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-06-16 14:45

稅審報告:若稅審時對紅沖收入及退稅做了調整測算,報告里可能有相關數據及計算過程,可查看 “納稅調整”“退稅計算” 等章節 。
賬務系統:查紅沖收入的會計憑證(如沖減收入、沖回原計提稅費的分錄 ),結合紅沖前后的收入、稅費數據,自己計算多退稅額(紅沖收入對應的已繳所得稅額,就是多退的基礎 )。
電子稅局:在申報記錄里,對比紅沖收入前后的匯算清繳報表,看應納稅額變化;或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”,里面會體現因收入調整的退稅金額 。
記賬憑證與申報表:用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應繳稅額,差額就是多退的(結合賬務中沖減的收入、稅費憑證核對 ) 。

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為當年銷售,企業發生的與生產經營有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰. 廣告費(營業)收入的15%扣除,超過部分向以后結轉
2020-07-04 16:22:26
您好!稅審是稅審。 年報按會計的來。
2017-03-30 09:05:08
為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
是的,這個是看明細不是看的一級科目
2019-05-17 16:11:41
原因上審計報告要按稅務口徑調整所得稅費用的,如果審計報告已經出了,你可以把這個差額計入到下一年
2019-05-14 12:36:22
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