
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我們是裝修公司,別人做的活,用我們的資質,錢從我們公司過,委托別人代簽的合同。我們給開了發票,錢打到我公司賬戶我們扣點子費,剩余的錢我們給他們轉到個人戶,然后我們給付錢的時候備注寫分包工程款,可以嗎?
答: 您好,可以這么操作的,不過分包的你也需要取得對方開具的發票做成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,是做工程的承包公司,從別的公司承接了之后,再給其他的公司或個人來實際執行這個工程,別的公司給我們打款的時候是以我們公司借款的名義給我們轉錢,我們公司再從公戶上把這些錢以借款的名義再轉給其他的公司或個人,別的公司轉給我們的錢是扣完稅的錢,然后給我們公司提供完稅證明,但是我們也不給他開票,然后其他人也不給我們開票,只走了銀行,這種我們應該怎么正規化合法化的去做賬走賬呢?老師!
答: 同學你好 這個直接做就可以的

