
老師,公司采購A供應商貨款總共是7000,對方按總金額優惠10%給我們,不改商品的單價,我們支付貨款6300,入庫是按7000入的,那我們少付的款內賬應該怎么處理呢?
答: 少付的款計入營業外收入
老師,公司采購A供應商貨款總共是7000,對賬時對方按總金額優惠10%給我們,不改變商品的單價,這種是屬于折扣嗎,怎么做賬呢
答: 你好,這個要看開發票按多少金額開。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一家供應商賣給我們一臺設備10萬并開票,現在發現這臺設備有質量問題,按合同規定罰款供應商7000元,這個我們發票已經抵扣入賬,供應商的意思是我們可以從貨款里面扣除,這個7000元發罰款,但是這樣的應付賬款貸方就一直掛著7000不平,怎么辦呢?
答: 你可以將這一筆收入沖你的主營業務成本或者計入營業外收入,
我們購買財務軟件的金額是6300元,其中進項稅183.5元,我做分錄的時候是借:無形資產6116.5 進項稅183.5 貸:銀行存款:6300元,那我攤銷的時候按6116.5元,還是按6300元?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們付給供方貨款共26000元,供方只給我們開發票13030,這種情況下我們怎么確認庫存商品量?庫存商品是確認26000元還是13030元?
老師您好 我們公司是做圖書零售兼批發 然后我們一般采購是月結 就是下采購訂單和商品入庫的時候是沒有發票的 對完賬供應商才會開票給我們 我們再打款 這種情況下要怎么做分錄呢


駱旭燕 追問
2025-04-18 17:02
家權老師 解答
2025-04-18 17:04
駱旭燕 追問
2025-04-18 17:06
家權老師 解答
2025-04-18 17:07