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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-14 15:22

你好,專款專用的是這樣處理  
先補助,后購買固定資產,通過遞延收益核算

木槿 追問

2018-06-14 15:30

老師,有的轉入資本公積是怎么回事?您能講講嗎?

鄒老師 解答

2018-06-14 15:32

你好,沒有這種處理方法的

木槿 追問

2018-06-14 15:40

企業收到或應收的資本性撥款,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬”等科目。 
 
  工程項目完工形成長期資產的部分,借記本科目,貸記“資本公積——資本溢價”科目;對未形成長期資產需要核銷的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 
 
  上述資本溢價轉增實收資本或股本,借記“資本公積——資本溢價或股本溢價”科目,貸記“實收資本”或“股本”科目。 
 
  四、本科目期末貸方余額,反映企業尚未轉銷的專項應付款。 
老師,這是我在網上看到的,沒看懂,為啥要入資本公積?

鄒老師 解答

2018-06-14 15:50

你好,你這個是在哪個網站看到的有這樣的處理

木槿 追問

2018-06-14 16:07

老師,您看看,按這個是不是可以理解說像國企,政府作為企業所有者投入的資金就可以列入資本公積?而一般像私企就是屬于政府補助?列入遞延收益,轉營業外收入?但是我已經列到專項應付款了,沒有做遞延收益,結束后可以直接轉營業外收入嗎?

鄒老師 解答

2018-06-14 16:17

你好,投入的資金是實收資本或股本,超過計入資本公積 
一般企業收到補助計入營業外收入或遞延收益的

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專項資金記專項應付款 借銀存貸專項應付款 借管理費用貸銀存 借專項應付款貸資本公積/營業外收入
2018-12-28 14:21:14
專項資金通過專項應付款核算
2018-12-28 14:31:02
可以的,同學,基本就是這個樣子的
2019-07-09 21:53:19
你好,如果沒有限定專門用途,收到就計入營業外收入的
2018-07-18 13:33:21
你好,專款專用的是這樣處理 先補助,后購買固定資產,通過遞延收益核算
2018-06-14 15:22:21
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