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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-13 12:26

你好!按固定資產清理處理

嗨呀 追問

2018-06-13 12:28

我知道有固定資產清理,可是具體分錄怎么做啊,看書看了半天也沒看明白

QQ老師 解答

2018-06-13 12:31

 固定資產清理會計處理 
 
  (1)出售、報廢和毀損的固定資產轉入清理時, 
 
  借:固定資產清理 (轉入清理的固定資產賬面價值) 
 
  累計折舊(已計提的折舊) 
 
  固定資產減值準備(已計提的減值準備) 
 
  貸:固定資產 (固定資產的賬面原價) 
 
  (2)發生清理費用時, 
 
  借:固定資產清理 
 
  貸:銀行存款 
 
  (3)收回出售固定資產的價款、殘料價值和變價收入等時, 
 
  借:銀行存款 
 
  原材料等 
 
  貸:固定資產清理 
 
  (4)應由保險公司或過失人賠償時, 
 
  借:其他應收款 
 
  貸:固定資產清理 
 
  (5)固定資產清理后的凈收益, 
 
  借:固定資產清理 
 
  貸:長期待攤費用(屬于籌建期間) 
 
  營業外收入——處理固定資產凈收益 (屬于生產經營期間) 
 
  (6)固定資產清理后的凈損失, 
 
  借:長期待攤費用 (屬于籌建期間) 
 
  營業外支出:非常損失 (屬于生產經營期間因為自然災害等非正常原因造成的損失) 
 
  營業外支出——處理固定資產凈損失(屬于生產經營期間正常的處理損失) 
 
  貸:固定資產清理

嗨呀 追問

2018-06-13 12:37

沒有轉入清理,就直接這樣做行嘛,我公司已經給對方開具發票了

QQ老師 解答

2018-06-13 13:05

不行啊,你們固定資產沒有減少嗎?

嗨呀 追問

2018-06-13 13:08

我們公司賬上就沒有這個車,只是掛靠到我公司而已,這個車所有權是我公司,我公司只是代收管理費發票,屬于客運公司。

QQ老師 解答

2018-06-13 14:20

你好!那按差個直接進營業外收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!按固定資產清理處理
2018-06-13 12:26:57
同學你好 利息發票怎么做?
2022-02-10 16:54:34
借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:固定資產清理 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款 120 營業外支出(或貸方營業外收入) 貸:固定資產清理 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-06-11 16:08:16
車不是你賣的,怎么會直接開給下家
2018-12-24 11:49:30
你好,需要繳納增值稅。
2019-05-20 16:49:20
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