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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-12 14:55

5月份開了紅沖發票,又開了一張正確的發票 本月報稅,報不上了

宋生老師 解答

2018-06-12 14:55

你好!然后你現在的問題是什么呢

四毛呀 追問

2018-06-12 14:56

錯誤發票上沒有稅額,因為沒選擇稅率,所以沒稅額

宋生老師 解答

2018-06-12 14:57

你好!這個建議你找下稅局,去稅局上門申報

四毛呀 追問

2018-06-12 14:57

正確的發票上面有稅額,讓在交稅,怎么減免

宋生老師 解答

2018-06-12 14:58

你好!這個正常的了,是應該交稅。因為你之前沒有交

四毛呀 追問

2018-06-12 14:58

上月錯誤的發票已經交過稅了

宋生老師 解答

2018-06-12 14:59

你好!你錯誤上沒有稅額,為什么會交稅了呢

四毛呀 追問

2018-06-12 15:15

4月份我開錯了一張發票,沒選稅率,發票上沒有稅額,但是稅務局讓把稅款交上了,5月份我開了紅沖發票,但是稅款不給減免,還讓再交稅,我想問問這種情況怎么減免

宋生老師 解答

2018-06-12 15:20

您好!這個沒得減免了,按稅局的要求。實際上應該退之前的稅給你

四毛呀 追問

2018-06-12 15:21

老師,怎么做門店匯總?一個月的數據,想把每個門店金額做個匯總  這個外賣后臺導出來的數據,在備注欄只有括號里是相同的,透視用不了  括號里是店名,

宋生老師 解答

2018-06-12 15:23

你好!這個不是我的長項啊。不好意思,幫不了你。

四毛呀 追問

2018-06-12 15:24

請問下我問什么方面的老師比較好了

宋生老師 解答

2018-06-12 15:25

你好!你重新提問,如果有老師擅長,他會接你的問題的。

四毛呀 追問

2018-06-12 15:34

我開了紅沖,也是沒有稅率的發票,因為和上月的發票不一樣,沖不回去,

四毛呀 追問

2018-06-12 15:35

然后又開了一張正確的,問題是,錯誤發票已經交過稅了,正確的發票還讓再交稅,就是重復交稅了,

宋生老師 解答

2018-06-12 15:39

你好!是發票開不了嗎還是什么?正常只需要填上單號,他就會自動出發票式樣了

四毛呀 追問

2018-06-12 15:39

我想問一下從哪里能調整稅款,從那張報表上可以調整

宋生老師 解答

2018-06-12 15:43

你好!你這個自己調不了。只能找稅局。因為正常你這個應該要退稅。

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你好!然后你現在的問題是什么呢
2018-06-12 14:55:36
沒有跨月就作廢重新開,和對方換之前錯誤發票
2020-01-17 19:02:57
你好 可以的 你需要先紅沖 在開
2019-12-19 09:38:56
轉發福建稅局,如何開具紅字增值稅專用發票 增值稅專用發票開具紅字發票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。 購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形: 購買方取得專用發票未申報抵扣,且發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發票信息。 注意:購買方未申報抵扣進項發票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 第二步:接收校驗通過信息表 主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統校驗。 特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發票信息表》全部聯次和《作廢紅字發票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發票 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具,紅字專用發票應與《紅字信息表》一一對應。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數發票的前提下可以重新下載。
2019-08-08 16:59:27
你好,這個是專票還是普通發票的?
2022-05-16 19:15:08
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