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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-03-16 12:43

收到財政撥付項目資金時
財務(wù)會計:借:銀行存款 - 項目資金 貸:財政撥款收入 - 項目資金
預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金
使用項目資金償還藥品欠款時
財務(wù)會計:借:應(yīng)付賬款 - XXX 單位 貸:銀行存款 - 項目資金
預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
期末結(jié)轉(zhuǎn)時
財務(wù)會計:將財政撥款收入轉(zhuǎn)入本期盈余,借:財政撥款收入 - 項目資金 貸:本期盈余 - 財政項目盈余。同時,由于使用資金支付欠款,相關(guān)費用已在支付時計入事業(yè)支出,在期末時,事業(yè)支出會轉(zhuǎn)入本期盈余,使本期盈余減少,從而自動調(diào)整了本期盈余 - 財政項目盈余的余額。
預(yù)算會計:將財政撥款預(yù)算收入和事業(yè)支出進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)。同時,借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出。
你之前做的會計分錄中,在支付欠款時預(yù)算會計分錄正確,但財務(wù)會計分錄沒有完整反映出收到財政撥款以及結(jié)轉(zhuǎn)的過程。

劉俊紅 追問

2025-03-16 16:11

老師:您說的(同時,由于使用資金支付欠款,相關(guān)費用已在支付時計入事業(yè)支出,)這個,支付時,財務(wù)會計,會計分錄并未反應(yīng)費用支出,只沖減了應(yīng)付賬款,本期盈余并未減少

劉俊紅 追問

2025-03-16 16:16

主要是財會:會計分錄并未反應(yīng)費用支出,結(jié)轉(zhuǎn)時未使本期盈余減少

劉俊紅 追問

2025-03-16 16:24

財務(wù)會計分錄如何做結(jié)轉(zhuǎn)時才能沖減本期盈余

劉俊紅 追問

2025-03-16 16:26

我說的是支付時的財務(wù)會計分錄。麻煩老師了,拜托

劉俊紅 追問

2025-03-16 16:28

老師:麻煩把支付時完整財務(wù)會計分錄發(fā)一下,謝謝。

樸老師 解答

2025-03-16 16:34

好的,稍等我看看哦

樸老師 解答

2025-03-16 16:37

1. 當(dāng)公立醫(yī)院收到財政撥付項目資金時:
 財務(wù)會計:
借:銀行存款
貸:財政撥款收入 - 項目撥款
 預(yù)算會計:
借:資金結(jié)存 - 貨幣資金
貸:財政撥款預(yù)算收入 - 項目撥款
2. 支付以前年度欠藥品款時:
  財務(wù)會計:
借:應(yīng)付賬款 - XXX 單位
貸:銀行存款
同時,因為這是使用財政資金支付以前年度欠款,且以前年度未確認(rèn)費用,現(xiàn)在支付應(yīng)確認(rèn)費用:
借:業(yè)務(wù)活動費用(如果是醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的藥品欠款)或單位管理費用(如果是管理部門相關(guān)的藥品欠款等)
貸:財政撥款收入(如果是直接支付方式,這里可能用“零余額賬戶用款額度”等科目,具體看支付方式)
  預(yù)算會計:
借:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出
貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
3. 期末結(jié)轉(zhuǎn):
 財務(wù)會計中,將“業(yè)務(wù)活動費用”或“單位管理費用”結(jié)轉(zhuǎn)到“本期盈余”:
借:本期盈余
貸:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用)
  同時,將“財政撥款收入”結(jié)轉(zhuǎn)到“本期盈余”:
借:財政撥款收入 - 項目撥款
貸:本期盈余
 預(yù)算會計中,將“財政撥款預(yù)算收入”結(jié)轉(zhuǎn)到“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”:
借:財政撥款預(yù)算收入 - 項目撥款
貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)
將“事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出”結(jié)轉(zhuǎn)到“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”:
借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)
貸:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出

劉俊紅 追問

2025-03-17 10:10

好的老師,受益匪淺,非常感謝。

樸老師 解答

2025-03-17 10:10

滿意請給五星好評,謝謝

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收到財政撥付項目資金時 財務(wù)會計:借:銀行存款 - 項目資金 貸:財政撥款收入 - 項目資金 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金 使用項目資金償還藥品欠款時 財務(wù)會計:借:應(yīng)付賬款 - XXX 單位 貸:銀行存款 - 項目資金 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 期末結(jié)轉(zhuǎn)時 財務(wù)會計:將財政撥款收入轉(zhuǎn)入本期盈余,借:財政撥款收入 - 項目資金 貸:本期盈余 - 財政項目盈余。同時,由于使用資金支付欠款,相關(guān)費用已在支付時計入事業(yè)支出,在期末時,事業(yè)支出會轉(zhuǎn)入本期盈余,使本期盈余減少,從而自動調(diào)整了本期盈余 - 財政項目盈余的余額。 預(yù)算會計:將財政撥款預(yù)算收入和事業(yè)支出進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)。同時,借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出。 你之前做的會計分錄中,在支付欠款時預(yù)算會計分錄正確,但財務(wù)會計分錄沒有完整反映出收到財政撥款以及結(jié)轉(zhuǎn)的過程。
2025-03-16 12:43:30
1、借:銀行存款 25000 貸:實收資本25000 2、借:應(yīng)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 3借:庫存現(xiàn)金15000 貸:銀行存款 15000 4、借短期借款 10000 貸銀行存款10000 5、借原材料6600 貸應(yīng)付賬款6600 6、借盈余公積 20000 貸實收資本20000 然后把上面涉及到的每個科目借貸發(fā)生額分別登記下,最終所有科目的借方會等于貸方,也就是試算平衡。
2020-11-24 11:52:34
你好, 借其他應(yīng)付款 貸財政撥款收入 預(yù)算會計做分錄 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財政撥款預(yù)算收入
2020-12-26 21:04:56
這是科目的性質(zhì)決定的
2015-12-23 14:56:02
你好,可以,是可以的。
2020-05-29 11:03:31
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