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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-11 09:54

你好,不需要了,在結轉的時候計入相應明細就可以了

鄒老師 解答

2018-06-11 10:08

發生 借;管理費用-開辦費    貸;庫存現金 
結轉 借;管理費用——辦公費等明細    貸;管理費用-開辦費

鄒老師 解答

2018-06-11 10:12

你好,你可以翻看之前發生業務的分錄的

鄒老師 解答

2018-06-11 10:20

你好,到了經營期就需要把開辦費從貸方結轉到借方對應明細才是的   
比如  借;管理費用——辦公費等明細 貸;管理費用-開辦費

鄒老師 解答

2018-06-11 10:24

你好,是先把開辦費結轉到對應明細,再從對應明細結轉本年利潤

鄒老師 解答

2018-06-11 10:26

你好,費用化支出不需要攤銷的  
是的

鄒老師 解答

2018-06-11 10:29

你好,費用化支出發生計入開辦費,經營期計入對應明細就是了,不需要攤銷,只是結轉就是了

鄒老師 解答

2018-06-11 10:31

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

追問

2018-06-11 10:07

可以做一下分錄嗎

追問

2018-06-11 10:10

如果開辦費沒有明細  那么結轉的時候怎么知道哪一塊兒具體支出多少呢老師

追問

2018-06-11 10:16

費用發生時借  管理費用-開辦費 
貸 庫存現金等  這樣直接入了開辦費了啊老師

追問

2018-06-11 10:23

然后把所有的開辦費到經營期年底直接按費用處理結轉本年利潤借方計算損益嗎

追問

2018-06-11 10:25

不再分年限進行攤銷  直接一次性扣除計算當年損益就可以嗎

追問

2018-06-11 10:28

我搜索了一些學堂的另外師生的問答  為什么有些說需要攤銷  還需要納稅調整調減的  到底該采用哪種啊老師?

追問

2018-06-11 10:29

好  謝謝老師

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相關問題討論
你好,不需要了,在結轉的時候計入相應明細就可以了
2018-06-11 09:54:40
帳要7月就建,不能等到11月建帳,開辦費下可以設置三級明細
2015-12-04 16:25:37
你好!按規定是要做開辦費的
2019-08-18 10:56:35
開辦費是指公司籌建期間的各項費用,公司一般將它們歸集到一起是為了跟正式投入運營后的費用區分開來,便于運營后的分析考核。 報銷單上的明細是為了記賬用的,只要你能分得清,比如說建賬后前三個月的費用都是籌建期,那從時間上就能分清了,不寫也可以的。
2019-08-18 11:21:04
你好,你是指籌建期發生的費用化支出?
2019-08-09 15:40:28
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