老師:你好!我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
某某學院是不抵扣的吧,開了專票不是形成質留發票了嗎?是不是有風險呢? 答

固定資產盤虧怎么處理,固定資產原值5000元,已計提折舊2500。盤虧2500,經批準計入營業外支出
答: 你好 借;固定資產清理 2500 累計折舊 2500 貸;固定資產 5000 借;營業外支出 2500 貸;固定資產清理 2500
固定資產盤虧怎么處理,固定資產原值5000元,已計提折舊2500。盤虧2500,經批準計入營業外支出
答: 你好 借;固定資產清理 2500 累計折舊2500 貸;固定資產5000 借;營業外收支 2500 貸;固定資產清理 2500
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在財產清查中發現盤虧設備一臺,原值100000元,已提折舊40000元。經批準盤虧固定資產轉作營業外支出處理,并進行增值稅進項稅額轉出
答: 同學你好!這個的話 借:待處理財產損益? ? ? ? 67800 ? ? ? ? 累計折舊? ? ? ? ? ?40000 ? ? ? ?貸:固定資產? ? ? ?100000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? ? ?7800 借:營業外支出? ? ? 67800 ? ? ?貸:待處理財產損益? ? 67800


所謂了,后來 追問
2018-06-09 20:48
鄒老師 解答
2018-06-09 21:56