
當(dāng)月原材料已入庫(kù),發(fā)票下個(gè)月收到,款未付,原材料又是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,而且下個(gè)月收到的發(fā)票金額不是一對(duì)一的金額,怎么做帳?
答: 你好,當(dāng)月做暫估入庫(kù),次月取得發(fā)票沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理,之前成本有差額做相應(yīng)調(diào)整
我上個(gè)月暫估入庫(kù)了原材料100,月末結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我沖暫估,然后按發(fā)票金額100入庫(kù)原材料,月末又結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在原材料有個(gè)余額數(shù)100,是不是我這個(gè)月入庫(kù)的100不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊?
答: 您好 請(qǐng)問您原材料有實(shí)際庫(kù)存么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料發(fā)票還沒有進(jìn)來,沒有做暫估賬,直接做領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
答: 你好,需要先做暫估入庫(kù)的


萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-06-09 15:35
鄒老師 解答
2018-06-09 15:36