如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答
調整待抵扣(未抵扣)進項轉出時,會計分錄是借: 應交— 問
退貨才需要轉出庫存商品 答
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
請問老師,小規模納稅人的超市銷售大米、雜糧是否 問
你好,批發零售環節,不享受免稅 答
老師您好 學堂有講銀行各種付款方式的課嗎? 問
您好,這個課程的事要問下客服,是他們負責這塊 答

老師好,請問酒店住宿行業,平臺收客戶100元,給客戶開票100元。扣除管理費和稅金給我公司打款90元,我公司怎么做會計分錄。謝謝
答: 您好,酒店住宿行業在這種情況下的會計分錄如下:假設不考慮增值稅的情況下,根據平臺收款金額確認收入, 借:應收賬款 —— 平臺 100 貸:主營業務收入 100 平臺扣除管理費和稅金后給公司打款 90 元,說明扣除的 10 元是平臺收取的費用等,一般作為銷售費用處理。 借:銀行存款 90 銷售費用 10 貸:應收賬款 —— 平臺 100
別人借用公司資質后,現在我們把收到的款,扣除稅金和管理費付給他。這個會計分錄怎么做?是做電梯這塊的
答: 你好, 借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,月底,加計扣除的稅金怎么做會計分錄
答: 加計抵減?月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入

