
老師 2017年匯算清繳 我有補交稅款5000多(都是業(yè)務(wù)招待費超支) 這個會計憑證怎么做?
答: 你好,補交稅款分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
業(yè)務(wù)招待費,所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費怎么扣除標(biāo)準(zhǔn)?
答: 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費,我們公司上年沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費,這個怎么處理?業(yè)務(wù)招待費全部調(diào)增?
答: 匯算清繳業(yè)務(wù)招待費,我們公司上年沒有收入,業(yè)務(wù)招待費全部調(diào)增


左岸 追問
2018-06-08 10:56
鄒老師 解答
2018-06-08 10:56