
您好這個月有購金稅盤480的減免稅,但沒有銷項稅,申報時怎么填表?。?/p>
答: 可以零申報的,這筆480的減免稅可以不申報,等需要抵減增值稅時,再填列。在年底前使用可以了。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
金稅盤是9月份買的,到12月份也沒有銷項稅,我要做減免稅款嗎?還是應該做明年有銷項稅的時候再做,跨年了還可以抵減嗎
答: 你好,一般納稅人交服務費的分錄: 借:管理費用 280 貸:銀行存款(或庫存現金) 280 抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 你賬務處理是這樣做的吧,并且申報了吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個月沒有銷項,稅控盤需要填填減免稅明細表和減免稅申報表兩個嗎
答: 你如果產生了這個費用,可以申報,增值附表四,然后留底以后期間抵免


陽光 追問
2018-06-08 11:18
張艷老師 解答
2018-06-08 12:25