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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-02-22 06:44

你好,你的具體問題是什么

紫茉 追問

2025-02-22 11:01

接受捐贈
借:固定資產 552
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)71.5
 貸:營業外收入621.5
     銀行存款2  
老師會計分類這里吧

應該計入營業外收入

會計沒有入賬所以調增   折舊16.56 


老師如果公益性捐贈限額   利潤+營業外收入-折舊=  (我的意思   算利潤的時候要不會計漏記和記錯的調整數  加加減減   算出利潤 *12%=限額

暖暖老師 解答

2025-02-22 11:02

是的,你的分析是對的

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你好,第一問,運雜費由公司承擔,如果開具專票,可以抵扣進項稅,那么計入設備的價值就是不含稅金額,計算應納稅所得額也是不含稅金額。
2021-06-11 23:14:34
你好,你的具體問題是什么
2025-02-22 06:44:50
33.52是領用的實際成本 領用計劃成本35×(1-差異率)=33.52
2021-02-13 14:14:24
增值稅32000+1200*10%=32120
2019-01-04 21:50:57
固定資產入賬價值500+100=500 累計折舊600*(5/15+4/15*6/12)=280 賬面價值500-280=220 沒有發生減值
2022-04-03 11:42:25
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