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春暖花開
于2018-06-07 17:45 發布 ??857次瀏覽
職稱:
2018-06-07 17:48
沖2014年應交稅費-應交所得稅,處理如下:借:應交稅費-應交所得稅16318.25 貸:本年利潤-未分配利潤;若企業軟件是有以前年度損益調整的,可以先計入這個科目。
春暖花開 追問
2018-06-07 18:50
老師,金蝶軟件里有以前年度損溢調整這個科目,請問老師正確分錄怎么寫,請老師給我寫一下好么?
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| 官方答疑老師
★ 4.90 解題: 587 個
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春暖花開 追問
2018-06-07 18:50