
在營改增期間,入賬一筆無形資產,借 無形資產 貸 其他應付款 現(xiàn)在要付余款,但是對方開來的是增值稅專用發(fā)票 怎么處理比較好呢
答: 你好!之前業(yè)務不可以抵扣進項稅,按全額計入無形資產
公司現(xiàn)收到(中國石油)一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票未到之前,1、個人借支沖油卡公司是借:其他應收款/XX人 貸:其他應付款/XX (相當于庫存現(xiàn)金) 2、個人油卡沖好后拿中國石油的充值單報賬 借:其他應付款/中國石油 -XX卡 貸:其他應收款/XX人 3、(公司現(xiàn)收到(中國石油)一張增值稅專用發(fā)票, 一部分增值稅要抵個人往來賬, 請問現(xiàn)在這么做賬? )
答: 您好,收到增值稅專用發(fā)票時,借;管理費用-汽車費用,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;其他應付款/中國石油 -XX卡,其他應收款/XX人 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
醫(yī)藥制造業(yè)!收到項目合作金,已進其他應付款,給對方開取6%的服務費增值稅專用發(fā)票,具體分錄該如何做?摘要改如何寫最為好?袁老師和宋老師的回答,不太一樣,那種分錄的做法才是正確的?
答: 你好,既然是合作金,就不應當開具發(fā)票的


春風化雨 追問
2018-06-07 15:12
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2018-06-07 15:16
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2018-06-08 10:53